审计部-稽核审计岗
工作年限:3年
学 历:硕士研究生及以上
工作类型:全职
招聘人数:若干
发布时间:2022-07-01
职位描述
现场审计:
1.协助拟定本处相关的各项规章制度、管理办法和工作流程并执行;
2.根据年度内部审计计划及部门工作安排,实施审计项目;
3.实施审计项目的质量控制,确保审计发现以及审计结论准确,并有针对性地提出审计建议;
4.督促被审计单位及时整改,确保审计意见得到有效落实;
5.做好与其他岗位的协同配合,做好其他与本岗位相关的各项工作,办理领导交办的其他工作。
非现场审计:
1.协助拟定本处相关的各项规章制度、管理办法和工作流程并执行;
2.根据年度内部审计计划及部门工作安排,实施审计项目;
3.实施审计项目的质量控制,确保审计发现以及审计结论准确,并有针对性地提出审计建议;
4.督促被审计单位及时整改,确保审计意见得到有效落实;
5.实施部门审计工作质量控制;
6.做好与其他岗位的协同配合,做好其他与本岗位相关的各项工作,办理领导交办的其他工作。
任职要求
现场审计:
1.专业能力:具备法律、财务、金融、经济学等相关学科领域专业能力;熟悉金融行业内部控制相关法规及风险点;具备证券从业人员资格;有律师、CPA、CIA、CFA资格或上述资格有通过数门科目;
2.学历、知识要求:硕士研究生及以上学历,法律、
财会、经济、金融等相关专业优先;
3.工作经验:具备3年及以上律师事务所、会计师事务所、证券公司总部或子公司业务工作经验,或具备3年及以上从事法务、风险管理、合规工作经验;
4.其他要求:有较强的文字处理能力、人际沟通能力及团队合作意识。
非现场审计:
1.专业能力:具备财务、金融、经济学、法律等相关学科领域专业能力;熟悉金融行业内部控制相关法规及风险点;具备证券从业人员资格;有CPA、CIA、CFA资格或上述资格有通过数门科目;
2.学历、知识要求:硕士研究生及以上学历,财会、经济、金融等相关专业优先;
3.工作经验:具备3年及以上证券公司稽核审计工作经验,对证券公司业务有较全面的理解把握;
4.其他要求:有较强的文字处理能力、人际沟通能力及团队合作意识。
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